Aby 0 Posté(e) le 26 septembre 2011 suite au décé d'un chaton j'ai du remboursé la personne comment le rentré en compta Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nhakyrielle 0 Posté(e) le 26 septembre 2011 Bonne question... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gucci3 0 Posté(e) le 26 septembre 2011 en perte !......ou en moins dans la variation du stock!je pense ... sous réserve ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 26 septembre 2011 moi je rentre pas les chaton en stock juste j'ai vendu un chaton puis il est mort dans le mois qui à suivie je rembourse comment je rentre ça en compta quel opération doije faire car j'ai refait un gros cheque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gucci3 0 Posté(e) le 26 septembre 2011 tu n as pas de valeur de stock pour tes reproducteurs et chatons que tu garde ou que tu fais rentrer ???...bizzare c est la premiere fois que je fis cela ! en fait c est ton, capital ...valeur des reproducteurs ...= valeur du materiel ...plus caleur de stocks marchandises et autres !.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tipi45 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 moi j'aurais fais un avoir (facture négative ) avec le paiement qui correspond en banque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 oui mais j'ai jamais fait sa mes repro sont contabilisé mais les chatons sont vendu dans les 3/4 mois j'ai jamais du stock de chaton mais c'est pas le probleme comment tu fait une facture negative moi je lui est fait un courier comme quoi je remboursé telle somme avec le n de mon cheque donc la j'ai rentré en banque 401 debit et la somme et 512 credit la sommemais faut que je rentre aussi en facture et là je coince quoi rentré et comment l'apelé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nbcat-aux4pattes 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 c'est surtout pour la tva qu'il faut faire attentionfait comme si c'était un fournisseur divers et tu rentres ta facture comme si tu rentrais un achat d'un chat ou un achat quelconque, avec en tva 5.5 par contre, n'oublis pasje ferais ainsi : en fait, tu t'es "racheté" ton chat donc tu achètes un chat pour la compta Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 c'est un peut se que j'avais fait je me suis fait un compte fournisseur du non du monsieur à qui j'ai refait le cheque faut que je le mets dans le compte achat de chat comme quand j'ai acheté florina en debut d'année sa devrait le faire comme ça je pense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plume08 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 Attends, il me semble que notre Sissi avait fait un post la-dessus !Moi j'vais fais une ristourne à un client car le chaton "louchait" un peu, donc je lui ai fait moins cher... je lui ai donc remboursé la différence.... c'est à peu près la même chose pour toi sauf que c'est la totalité que tu as remboursé... c'est ça ?Je vais regarder si j'ai noté quelque part aussi... mais regarde dans les posts de Sissi en même temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Minou1111 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 tu as eu un chat qui louche plumette!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plume08 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 Oui, le petit Figaro (bb de Vladye) l'année dernière. C'était léger mais bon, ça se voyait quand même.La dame super gentille, l'a fait opéré, et du coup, je lui ai proposé de ne pas encaissé le dernier chèque que j'avais d'elle (250 euros), comme ça, ça lui remboursait l'opération... Et maintenant, le ptit Figaro à les yeux bien en face des trous !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 bon tu me dira mais pour le moment j'ai fait comme nad à dit comme si je m'etait racheté le prix du chaton mais pour faire une ristourne faudrai me dire aussi ont c'est jamais avec mes dents de travers si je devait en faire une Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plume08 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 ok je te dirais ça Aby Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 28 septembre 2011 Il faut faire un avoir, c'est une sorte de facture négative.Au lieu d'écrire Facture sur ton document tu mets AVOIR suivi du numéro chronologique.En libellé, tu marques remboursement chaton décédé etc.Tu reprends le montant HT, la TVA et le TTC.Dans ta compta tu passes l'écriture à l'envers de la facture d'origine.journal Vente7045 D HT44571x D TVA411 C TTCjournal Banque pour le chèque que tu as émis411 D TTC512 C TTCVoilà j'espère que c'est clair... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nbcat-aux4pattes 0 Posté(e) le 28 septembre 2011 même la TVA ??une contrepassation, en quelque sorte ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 28 septembre 2011 Oui c'est ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nhakyrielle 0 Posté(e) le 28 septembre 2011 On peut payer des avoirs? Me coucherai moins bête ce soir, moi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 4 octobre 2011 ouyi c'est fait mais un truc ne va pas apres dans mes client pour se client là sa fait comme si j'avais encaissé 2400 € alors que c'etait 1600 moins l'avoir 800 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 Tu n'as pas d'autres écritures pour ce client, qu'on ne voit pas ? Tu t'es peut être trompé dans les règlements... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 non j'ai rien d'autre et rien à faire sa me rajoute 800 euro à chaque fois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 Tu dois forcément avoir d'autres écritures. Peux-tu consulter le compte détaillé de ce client ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 j'ai tous enlevé le compte client etait à 0 j'ai tous recomencé à sa me mets encore 2400 pour se client j'abandonne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 dans le grand livre general rigaux sa donne sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 tu as 2 fois une facture de vente le 25/08/2011 FC000077 et le 30/08/2011 FC000076et donc 2 règlements le 22/08/2011 et le 31/08/2011Il faut supprimer une facture en VE et un règlement en BP. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 le probleme et toujours le meme sa me mets 1600 eualors que 1600 - 800 d'avoir sa devrait faire 800 et non 1600 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 Tu l'as vendu combien le chaton ? 800 € et l'avoir est de 800 €, donc c'est bon ce qui est à l'écran. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 j'ai vendu 2 chaton à 800 e il ma fait 2 cheque de 800 donc sa fait 1600 e les deux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 OK doncfacture de vente chaton 17045 C 758.2944571x C 41.71411 D 800facture de vente chaton 27045 C 758.2944571x C 41.71411 D 800encaissement chèque chaton 1411 C 800512 D 800encaissement chèque chaton 2411 C 800512 D 800Avoir pour un chaton7045 D 758.2944571x D 41.71411 C 800chèque que tu as fait pour rembourser411 D 800512 C 800on a compte 411D800800800_____2400C800800800____2400Donc ce que tu avais au début était bon. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 oui mais il ma pas donné 2400 e mais 1600 et moi je lui rend 800 donc je comprend rien mais si tu dit que c'est bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 le recap du compte donne sa c'est bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 Pour voir ce qu'il t'a donné prend les sommes du journal de banquedonc 411 C 800 + 800 = 1600411 D 8001600 - 800 en banque c'est bon. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 Aby a écrit:le recap du compte donne sa c'est bonEuh non parce que le compte Rigaud devrait être soldé.Mais je vois que c'est uniquement le journal de Vente, donc c'est bon pour lui. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 ben si j'ai rentré l'avoir regarde mais rien à faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 5 octobre 2011 il y à un truc qui me plais pas j'ai fait un essaie comme si j'acheté un objet à 10 euro apres je fait l'avoir et sa mets que j'en ai eut pour 20 euro apres chez se comercant je trouve pas sa normal du tous pour moi 10 - 10 euro sa fait 0 et non 20 donc j'attend encore un peut voir si j'arrive à solutioné mais sinon je vais faire comme j'avais fait au debut comme si je m'etait racheté le chaton se qui va revenir pareille car si il etait pas décedé et que je l'avais racheté sa serai bien une facture d'achat et là j'ai passé 3 heure la dessus j'ai faillie tous metre mon logiciel en l'air Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 6 octobre 2011 Tu ne peux pas faire une facture d'achat...Fais comme je t'ai dit Journal Ventefacture de vente chaton 17045 C 758.2944571x C 41.71411 D 800Journal Ventefacture de vente chaton 27045 C 758.2944571x C 41.71411 D 800Journal Banqueencaissement chèque chaton 1411 C 800512 D 800Journal Banqueencaissement chèque chaton 2411 C 800512 D 800Journal VenteAvoir pour un chaton7045 D 758.2944571x D 41.71411 C 800Journal Banquechèque que tu as fait pour rembourser411 D 800512 C 800Ton compte 411 Rigaux est soldé puisque toutes les factures sont encaissées et l'avoir est remboursé. il a 2400 € au débit et 2400 au crédit puisque ce compte est utilisé dans le journal de Vente et dans le journal de Banque, c'est tout. si tu prends uniquement les montants du journal de banque pour ce compte ça fait bien 1600 - 800 = 800. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 6 octobre 2011 je referai sa à téte reposé mais c'est se que j'ai fait mais moi je rentre pas mes client comme sa j'ai un truc achat comme pour les vente je rentre mon ttc ma tva le non du client ou achat et sa se fait tous seul mais là justement l'avoir je peut pas le rentré comme je fait en saisie standard mais j'ai tous rentré comme tu dit les cheque apres la banque comme je fait pour les autres apres j'ai fait mon cheque et rentré l'avoir comem tu dit et sa va pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 6 octobre 2011 je viens de enlevé tous et tous remis comme tu à mis en passant bien par le journal et sa fait toujours pareille c'est 800 e pas soldé je comprend rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 6 octobre 2011 pourtant regarde ma balance elle à l'air bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 7 octobre 2011 Là regarde en haut à gauche, c'est uniquement le journal de VenteAby a écrit:je viens de enlevé tous et tous remis comme tu à mis en passant bien par le journal et sa fait toujours pareille c'est 800 e pas soldé je comprend rien Si c'est bon dans ta balance et en consultant le compte client, tout est bon. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aby 0 Posté(e) le 7 octobre 2011 oui c'est dans le journal des ventes en client c'est bon je pense et si il y à un soucie ont vera ça en janvier février ensemble quand ont clôturerac'est vraiment pas évident du tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites